省政府國資委督導集團公司內部監督工作
來源:甘肅工程谘詢集團股份有限公司 發布時間:2023年10月31日

10月30日,省政府國資委二級巡視員趙旭一行到集團公司就落實違規經營投資責任追究和審計發現問題整改情況等相關(guan) 工作開展調研督導。集團公司黨(dang) 委委員、監事會(hui) 主席焦軍(jun) 毅主持匯報會(hui) 。

調研督導組聽取了集團公司關(guan) 於(yu) 開展違規經營投資責任追究、審計監督和資產(chan) 租賃管理等方麵的匯報,對具體(ti) 完成情況檢查了資料。趙旭對集團公司違規經營投資責任追究和審計監督等方麵所做的工作給予了充分肯定。並指出,要進一步提高對國有資產(chan) 監督工作的認識,認真貫徹落實中央和我省國有企業(ye) 改革深化提升行動部署要求,持續優(you) 化和加大企業(ye) 責任追究力度;要提升監督工作質量,加強違規經營投資責任追究工作的震懾性;要強化責任追究與(yu) 內(nei) 部監督、業(ye) 務管理、專(zhuan) 項治理等工作的協同貫通,突出聯防聯治效果,切實維護國有資產(chan) 安全。

焦軍(jun) 毅指出,工程谘詢集團自成立以來,高度重視內(nei) 部監督工作,持續健全完善內(nei) 部控製體(ti) 係、風險防控體(ti) 係、違規經營投資責任追究體(ti) 係、“大監督”工作體(ti) 係、合規管理體(ti) 係等,逐步實現有效融合、互相促進、協同發展,達到監督效能最大化。同時,強化內(nei) 部審計監督力度,紮實推進問題整改,在提升企業(ye) 經營管理水平上取得了顯著成效。下一步,集團公司各部門要充分發揮監督合力,做到信息互通、資源共享,有效規避監督缺位、重複監督、監督資源浪費等問題,防範化解重大風險,保障公司安全穩定運行。

集團公司財務資金部、市場運營部、戰略投資部、審計法務風控部、紀檢監察室主要負責人參加。

(責任編輯:楊  虹)

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